Выравнивание начального сальдо - 2
При переносе данных стандартной обработкой "Перенос данных из информационных баз 1С:Предприятие 7.7", часто возникает ситуация, когда сальдо на начало загруженного периода ЗУП не соответствует сальдо в ЗиК.
Данная обработка позволяет сравнить сальдо двух программ и, при необходимости, внести изменения в ЗУП.
Это вторая версия обработки. Предыдущая версия здесь: Выравнивание начального сальдо, перенесенного из ЗиК
Как пользоваться обработкой
Первое, что нужно сделать - это указать дату начала периода ведения учета (дата, которую Вы указали в обработке "Перенос данных из информационных баз 1С:Предприятие 7.7", когда переносили данные из ЗиК), а также выбрать организацию, для которой будет производиться выравнивание начального сальдо.
Затем необходимо выбрать соответствующую информацонную базу 1С:Зарплата и кадры 7.7 (1С:Предприятие 7.7 должно быть установлено на этом же компьютере).
При нажатии на кнопку «Заполнить соответствия», в табличную часть обработки будут загружены суммы начального сальдо из текущей базы 1С:Зарплата и управление персоналом 8.2 (Колонка «Сумма ЗУП»). После этого будет выполнено подключение к базе ЗиК, данными из которой будет заполнена колонка «Сумма ЗиК». Разница будет выведена в одноименную колонку.
После того, как соответсия будут заполнены и если в будут иметься разница, необходимо нажать кнопку «Создать документ». Будет создан и проведен документ «Перенос данных» с номером «ВЗР» и комментарием «Остатки взаиморасчетов. Исправление.», который откроется для просмотра.
Комментарии
огромное спасибо! а вы не
огромное спасибо! а вы не пробовали подделать эту обработку так чтоб ещё и в бюджетной ЗИК 8.2 всё исправлялось, у меня при подключении выдает такую вот ошибку:"Ошибка подключения к базе...", но это только в зике, в нём как то по другому регистры называются?
С бюджетными конфигурациями,
С бюджетными конфигурациями, к сожалению, никогда не имел дело. Попробуйте в модуле обработки поменять строку:
мБаза = Новый COMОбъект("V77s.Application");
на:
мБаза = Новый COMОбъект("V77.Application");
Здравствуйте!Переношу из ЗиК
Здравствуйте!Переношу из ЗиК в ЗУП БУ....к огромному сожалению обработка не работает...пишет ошибку подключения к базе...
пробовала сделать как вы написали...но к сожалению обработка не заработала...не подскажите как еще можно попробовать
Ошибка подключения к базе
Ошибка подключения к базе может возникать по разным причинам. Для начала попробуйте запустить ЗиК на том же компьютере под тем же пользователем.
Проблема также может быть, например, с тем, что база ЗиК находится где-нибудь в сети. В этом случае попробуйте перенести ее на локальный компьютер, желательно по короткому пути без спец. символов и пробелов.
Уточните какая именно у вас версия 1С 7.7 и попробуйте следующие подключения:
- "V1CEnterprise.Application" - версия независимый ключ (V1CEnterprise);
- "V77.Application" - версия зависимый ключ (V77);
- "V77S.Application" - версия зависимый ключ, SQL версия (V77S);
- "V77L.Application" - версия зависимый ключ, локальная версия (V77L);
- "V77M.Application" - версия зависимый ключ, сетевая версия (V77M);
Спасибо большое...попробую
Спасибо большое...попробую воспользоваться советом...о результатах напишу!!!
Спасибо огромное Вам, Ваши
Спасибо огромное Вам, Ваши статьи и обработки по переходу с ЗиК на Зуп мне очень помогли!
Рад, что мои знания и опыт
Рад, что мои знания и опыт кому-то пригодились.
Ввиду того, что я не
Ввиду того, что я не программист и не опытный кадровик, возникает вопрос: "А правомерно ли использование таких обработок?". Не возникнет потом проблем?(с отпускными, с НДФЛ, с отчислениями в ПФР, и т.д...) Почему 1с не включает данную обработку в стандартную "Перенос данных из ИБ 7.7"?))
Пятерка...
Пятерка...
У меня при нажатии "Заполнить
У меня при нажатии "Заполнить соответствие появляется сообщение об ошибке:
{ВнешняяОбработка.ОбновитьОстаткиВзаиморасчетов2.МодульОбъекта(121)}: Метод объекта не обнаружен (CreateObject)
Запрос = мБаза.CreateObject("Запрос");
При этом не заполняется поле "разница". Соответственно при попытке сформировать исправления получаем пустой документ. Если разницу проставить руками, то исправляющий документ формируется, но при просмотре рассчетной ведомости за следующий период мы получаем конечное сальдо по тем же персонажам, но естественно с отрицательным значением. Как с этим быть дальше?
После перноса и вашей
После перноса и вашей обработки "Выравнивание начального сальдо - 2"
в расчетной ведомости сальдо у сотрудников Нулевое .
А в Сводной ведомости сальдо осталось .
Помогите его убрать.
Скорее всего в своде у вас
Скорее всего в своде у вас две одинаковые суммы: долг за работником и долг за предприятием, которые в сумме дают ноль. Так и должно быть.
Добрый день. Суммы одинаковые
Добрый день. Суммы одинаковые, но расчетчику они крайне не нравятся. А как их убрать программно, неподскажете?
Как вариант, можно удалить
Как вариант, можно удалить документы «Перенос данных», которые ввели сальдо из ЗиК, а если уже пользовались этой обработкой, то также удалить одноименные документы, созданные ей. Обычно эти документы имеют код: «ВЗР», а документы, созданные этой обработкой содержат комментарий: «Остатки взаиморасчетов. Исправление.».
Затем снова воспользоваться этой обработкой и создать начальное сальдо.
Если перенос данных из ЗиК в ЗУП делался с параметром «Обнулять перенесенную задолженность по зарплате», то начальное сальдо должно быть изначально равно нулю. В этом случае, при использовании данной обработки, «двойного сальдо» быть не должно.
Здравствуйте! При переносе из
Здравствуйте! При переносе из ЗиК 7.7 в ЗиК бюджетного учреждения 8.2 в отчете "Свод начисленной зарплаты" за декабрь 2011 г. долг за работниками на конец месяца равен долгу за организацей на конец месяца, а итоговое сальдо нулевое. В ЗиК 7.7 на конец года долга по сотрудникам нет. Возможно ли это исправить в 8-ке?
Да, возможно. Скорее всего,
Да, возможно. Скорее всего, позже, я доработаю эту обработку.
Можно ли вручную исправить
Можно ли вручную исправить эти сальдо? - тогда где их искать? Насколько сильно они будут мешать взаиморасчетам в текущем периоде, если их не исправить?
Елена,нам эта ситуация мешает
Елена,нам эта ситуация мешает тогда, когда формируем выплату зарплаты. К январским начислениям прибавляется полная задолженность за прошлые периоды.
Как можно убрать эти сальдо?
Как можно убрать эти сальдо? Где их найти хотя бы вручную?
В документе "Перенос данных".
В документе "Перенос данных". Обычно они имеют код "ВЗР" и комментарий "Остатки взаиморасчетов". Либо смотрите напрямую в регисты "Взаиморасчеты с работниками" и "Зарплата за месяц".
Это получается из-за того,
Это получается из-за того, что начисление НЗР идет по одним КОСГУ (211) например, а выплаты ВЗР - по другим (213). ТАкая фигня получилась по тем, у кого больничные были. И имеет значение статья финансирования. Начисление по КБК какому-то старому, а выплаты по "Бюджетному финансированию". Надо привести к единообразию и все долги сотруднику/организации уходят! А правили в документе Переноса данных доки НЗР и ВЗР в соотв. столбцах (КОСГУ и Статья финансирования)
При загрузке, можно поставить
При загрузке, можно поставить галку - Обнулить сальдо.. мне кажется это то, что вам нужно, Елена :)
Спасибо большое за обработку.
Спасибо большое за обработку. Очень помогла!
Мы в документе Перенос данных
Мы в документе Перенос данных в файлах ВЗР и НЗР привели к единообразию статьи финансирования. В начислениях стояло старое КБК, а в выплатах Бюджетное финансирование. И по КОСГУ было аналогичное расхождение: начисления по 311, а выплаты в нектор.местах (у кого больничные были) по 313-му косгу.
Николасу за информацию спасибо!
Каким образом вы привели к
Каким образом вы привели к единообразию? руками или обработкой? если обработкой, то какой?
При переносе данных
При переносе данных неправильно перенесся НДФЛ, как поправить, в самом документе Перенос данных -не исправляет
Nicholas, cкажите, пожалуйста
Nicholas, cкажите, пожалуйста, почему создаваемый обработкой документ "Перенос данных" не заполняет измерение ПериодВзаиморасчетов регистров накопления ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций и ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций ?
А разве стандартный перенос
А разве стандартный перенос данных его заполняет? В то время, когда я создавал данную обработку, стандартный механизм 1С его не заполнял.
Стандартный механизм его
Стандартный механизм его заполняет когда при выгрузке данных из 77 параметр "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления" устанавливается в 1.
Работники.ПериодВзаиморасчетов = ?(Параметры.УчетЗадолженностиПоМесяцам = 1, НачМесяца(ЖрнЗарплата.ПериодДействияДатаНачала), "");
Почему когда хочу поправить
Почему когда хочу поправить КОСГУ и "Статья финансирования" через групповую обработку(сервис-служебные-групповая обработка) при выборе документа "Перенос данных" не идёт отбор по данным значениям?
Вероятнее всего, из-за того,
Вероятнее всего, из-за того, что документ «Перенос данных» не содержит как таковых данных. В нем хранятся только ссылки на регистры, в которые через него записываются данные и он выступает регистратором.
Огромное спасибо.Обработка очень помогла.Просто СУПЕР
Огромное спасибо.Обработка очень помогла.Просто СУПЕР
Спасибо! Классная обработка!
Спасибо! Классная обработка!
Меня только терзают смутные сомнения, не будет ли каких то косяков учета от того, что задолженность по сотруднику погашена документом "Перенос данных", а не "Выплатой", как положено (а из выплаты сотрудник во время переноса почему-то исчез)
Обработка выравнивает сальдо,
Обработка выравнивает сальдо, а не гасит задолженность по сотруднику. Поэтому сумма к выплате в ЗУП должна получиться такой же как если бы она была сделана в ЗиК.
Спасибо за обработку, если
Спасибо за обработку - после переноса из ЗиК можно выровнять сальдо на начало переноса и сальдо на конец получается правильное.
Ещё возможная причина ошибки "Ошибка подключения к базе" - 8-ка запущена не от имени администратора и поэтому не может использовать COM-соединение: если все нормально, по появляется окно авторизации для подключения к 7.7 базе
Огромное спасибо! Ударил этой
Огромное спасибо! Ударил этой шикарной обработкой по кривым сальдо, все исправилось идеально!
Огромнейшее вам спасибо!!! просто спасли!
Огромнейшее вам спасибо!!! просто спасли!
Николас, болшое спасибо за
Николас, большое спасибо за обработку.
Начальное сальдо выправилось. Но вот дальше по месяцам начинаются расхождения по расчетным ведомостям.
Зарплатным базами занимаюсь недавно.
Скажите пожалуйста, почему у ЗиК 7.7 по расчетной ведомости конечно сальдо не всегда равно начальному на следующий месяц?
Я понимаю, что это связанно с документом "Накопленная задолженность". Но не понимаю механизма.
Как решить эту проблему при переходе на 8-ку? Должна ли я добиться чтобы данные по расчетной ведомости на конец переносимого периода периода в 7-ке и 8-ке совпадали.
И еще вопрос. Мне посоветовали удалить обнуление из переноса за 2013 год. Типа обнулять текущий год не надо? Правильно это?
В 7.7 начальное сальдо
В 7.7 начальное сальдо каждого периода складывается из двух сумм (вернее трех, если учитывать переплату по НДФЛ). Вместе они всегда должны совпадать с конечным сальдо предыдущего периода. Если это не так, то нужно анализировать и исправлять. Для этого можете воспользоваться еще одной моей обработкой: Контроль сальдо в 1С ЗиК 7.7
Сальдо на дату переноса в 8-ке и 7-ке должны совпадать, иначе в последующих периодах также будут расхождения.
Если я правильно понял вопрос, то хотелось бы скахать следующее. Выровнять сальдо (привести в соответствие с семеркой) можно двумя способами:
1. Воспользоваться этой обработкой. В этом случае будет создан еще один документ с начальным сальдо, в котором будут суммы расхождения.
2. Можно предварительно удалить сальдо, перенесенное из ЗиК, затем воспользоваться обработкой. В этом случае документ будет только однин и суммы будут в точности соответствовать ЗиК.
Спасибо большое за ваш Труд и
Спасибо большое за ваш Труд и за то, что делитесь опытом. Очень помогло при переносе данных с ЗиК.
Присоединяюсь ко всем
Присоединяюсь ко всем вышесказанным словам благодарности. Ваша обработка очень помогла. Спасибо!
Добавить комментарий